为进一步做好新形势下内部审计指导监督工作,提高内部审计工作质量和效率,促进内部审计工作有效开展,5月21日,贵阳市审计局副局长陈刚带队到市投控公司开展内部审计工作情况专项检查。贵阳产控集团党委委员、副总经理,市投控公司党委书记、董事长李国强主持会议,市投控公司党委副书记、工会(联合会)主席倪成钢,市审计局检查组成员、市投控公司审计合规部全体员工参加会议。
会议现场,李国强从平台公司转型、公司经营状况、面临的困难、发展方向以及公司对内部审计工作的部署安排等方面向检查组进行介绍。公司审计合规部负责人吴凤梅从内部审计机制、制度建设、审计内容等方面向检查组汇报了市投控公司2023年内部审计工作的开展情况及2024年内部审计计划。
陈刚对市投控公司内部审计工作的开展情况表示充分肯定,对本次检查的背景进行介绍。他要求,一是落实要求、推动内部审计高质量发展。内部审计作为审计监督体系的重要组成部分,是促进单位经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防控常态化的基础保证。国有企业内部审计在保障企业稳健经营、高质量发展方面具有不可替代的重要作用。二是要通过以审代训、专项检查等多种方式,督促建立健全内部审计运行机制。加强内部审计经验交流,积极探索国家审计与内部审计在项目实施、成果利用和审计整改方面的协同机制,推动贯通协同,增强监督活力。三是针对检查发现的问题,要认真调查核实,对有异议的问题要反复沟通协商,既要坚守原则,也要尊重实际。要落实“三个区分开来”的要求,客观公正反映问题,分析成因,推动整改,促进市投控公司内部审计工作高质量发展。
李国强对市审计局检查组一行的到来表示欢迎,对市审计局长期以来给予公司的关心和支持表示感谢。他表示,公司高度重视、积极配合此次专项检查工作,对检查组发现的问题立行立改。将以此次检查为契机,深化认识,认真推动审计工作,改善公司经营管理,提高公司可持续发展能力,充分发挥内部审计作为公司风险管理体系“第三道防线”职能。